2. ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOS APROBADOS GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022
RUBRO DENOMINACION 2018 2019 2020 2021 2022
12300
Alquiler de Edificio y/o Equipos de la Adm
Publicas
950.000
15990 Otros Ingresos no Especificados 1.250.001 295.800
16190 Otros Intereses 3.365
17111 Ap.Patr. 10% Salud - Min.Defensa 16.834.956 15.775.125 20.881.665 23.804.395 22.054.395
17121 Ap. Lab. 5% Salud - Pasivos 6.357.924 3.921.937 5.251.000
32100 Del Sector Privado 6.571.048 856.625
35110 Disminucion de Caja y Bancos 11.164.954 6.441.736 10.123.245 10.921.601 10.921.601
35410
Recursos Devengados no Cobrados por
Ctas.
1.675.836 1.884.288 1.750.000
TOTAL RECURSOS APROBADOS 44.804.719 29.178.876 36.255.910 34.725.996 34.725.996
3. ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOS PERCIBIDOS GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022
RUBRO DENOMINACION 2018 2019 2020 2021 2022
12300
Alquiler de Edificio y/o Equipos de la
Adm Publicas
131.975 0
15910 Multas 51.107 5.063 1.841 23.194 23.194
15990 Otros Ingresos no Especificados 1.695 18.521 12.249 10 10
16300 Alquiler de Tierras y Terrenos 139.480 154.100 63.686 63.686
17111 Ap.Patr. 10% Salud - Min.Defensa 20.016.533 20.747.204 17.624.549 18.152.000 18.152.000
17121 Ap. Lab. 5% Salud - Pasivos 9.657.375 10.028.974 9.201.808 8.696.179 8.696.179
35410
Recursos Devengados no Cobrados
por Ctas.
2.381.005 2.488.840 2.606.617 2.703.000 2.703.000
TOTAL RECURSOS PERCIBIDOS 32.239.689 33.428.082 29.601.164 29.638.069 29.638.069
4. ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS APROBADOS GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022
PARTIDA D E S C R I P C I O N
PRESUPUESTOS APROBADOS
2018 2019 2020 2021 2022
10000 SERVICIOS PERSONALES 13.754.733 15.779.808 17.135.793 16.588.572 16.588.572
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15.747.004 9.486.897 11.786.549 10.627.949 10.627.949
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.724.514 2.479.624 2.637.682 2.622.724 2.622.724
40000 ACTIVOS REALES 8.831.590 561.368 1.121.442 936.550 936.550
60000
SERVICIO DE DEUDA PUB. Y DISM. DE
OTROS PASIVOS
1.436.878 2.211.151 179.374 1.796.302 1.796.302
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1.310.000 78.749 3.400 3.900 3.900
90000 OTROS GASTOS 671.888 1.618.541 2.150.000 2.150.000
TOTAL GASTOS APROBADOS 44.804.719 31.269.485 34.482.781 34.725.996 34.725.996
5. ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022
PARTIDA D E S C R I P C I O N
PRESUPUESTOS EJECUTADOS
2018 2019 2020 2021 2022
10000 SERVICIOS PERSONALES 9.926.110 10.345.020 9.921.071 10.617.082 10.617.082
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 6.761.063 5.776.246 4.217.064 3.940.358 3.940.358
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.878.872 1.944.186 1.531.099 1.178.800 1.178.800
40000 ACTIVOS REALES 2.674.169 228.970 291.091 83.160 83.160
60000
SERVICIO DE DEUDA PUB. Y DISM. DE
OTROS PASIVOS
277.597 2.208.141 65.838 668.227 668.227
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 9.485 69.919 405 540 540
90000 OTROS GASTOS 660.378 1.618.541
TOTAL GASTOS EJECUTADOS 21.527.297 21.232.859 17.645.110 16.488.167 16.488.167
6. ADMINISTRACION CENTRAL
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTION 2022
No. R E P A R T I C I O N E S 2021 2022
1 JUNTA SUPERIOR DE DECISIONES 567.270 567.270
2 GERENCIA GENERAL 901.290 901.290
3 GERENCIA DE FINANZAS 276.185 276.185
4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5.993.405 4.853.081
5 DEPARTAMENTO FINANCIERO 2.707.312 2.707.312
6 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 19.535.943 19.535.943
7 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 526.207 526.207
8 DIRECCION GENERAL ASUNTOS JURIDICOS 1.586.528 1.586.528
9 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS 1.263.684 1.263.684
10 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 285.373 285.373
11 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 824.527 824.527
12 UNIDAD DE COMUNICACIÓN 258.272 258.272
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 34.725.996 33.585.672
7. Detalle por Acción de corto Plazo
Acción de Corto Plazo
• ELABORAR LOS ESTADOS
FINANCIEROSY ESTADOS DE
EJECUCION CONSOLIDADOS
DE LA CORPORACION DEL
SEGURO SOCIAL MILITAR AL
31 DE DICIEMBRE 2022
• 2.707.312,00
OPERACIONES
Efectuar registros financieros
integrados
1.375.453,00
Control de los procesos y
procedimientos del manejo
financiero.
109.212,00
Procesar la información
financiera confiable
1.222.647,00
8. Detalle por Acción de corto Plazo
Presupuestos , exposición ,planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de la corporación
BS. 267.742,00
Unidad de Presupuestos
Unidad de Presupuestos
Contabilidad, elaborar el balance de los ingresos y gastos del libro contable correspondiente, garantizar que
tanto los ingresos como los egresos de efectivo sean debidamente registrados
BS. 674.492,00
Unidad de Contabilidad
Unidad de Contabilidad
Tesorería controlar la liquidez de las cuentas bancarias de la
corporación
BS. 433.219.,00
Unidad de Tesorería
Unidad de Tesorería
Control y seguimiento de las Macro y Micro regionales
Unidad de Presupuestos,
Contabilidad, Tesorería
Generar los Estados Financieros de la gestión Unidad de Contabilidad